Hur kontera lön

100
Har egen firma och inkomster och utgifter dela hälften med en annan person.
Den andra personen har en ungdom som har varit anställd under sommaren.
Den personenär regad som arbetsgivare för sin grabb.
har nu fått en faktura som är specificerad så här halva för mig-

bruttolön-5512,50
semesterersättning-661,50
arbetsgivaravgift-1384
att betala-7558 (ingen moms)
Hur ska jag kontera det hela?
1930 kred 7558
?
?

visst kan jag kontera så här
1930 kre 7558
4600 deb 7558
eller blir det nåt tjorv i spcs-programmet om inte momskontot 2641 ochså ska konteras-ilag med 4600??
1324
2
Om det är ett legoarbete som en annan firma gjort mot din firma så skall det nog vara moms på fakturan också. Om det nu inte är momsbefriad verksamhet.  Denna moms får du ju tillbaks från skm så det påverkar ju inte kostnaden för dig. [br]Sak samma. Den andre skall ju betala denna moms till skm så han får inte mer betalt i slutändan. [br][br]Sedan skall du ju inte ha något med semesterers,arbetsgivaravg  osv att göra utan du borde bara få en faktura med timmar och timpris. [br][br]Hans
720
Håller med, det måste vara moms på fakturan. Det skulle vara om det rör en byggtjänst som den kan vara fakturerad utan moms men då måste det framgå av fakturan att det är så. I de fallen går nämligen skyldigheten att redovisa moms över till dig som köpare så det är du som ska redovisa och bokföra både den ingående och utgående momsen på samma sätt som när man handlar med företag i andra EU-länder
100
Tack för svar Vi tar allt från början igen så inget blir missuppfattat[br]Jag är egen företagare på mitt håll och den andra personen är egen på sitt håll. vi båda bokför moms och betalar f-skatt 1 ggr/månaden p å var sitt håll.[br]Vi delar lika på inkomster och utgifter.[br][br]Den andra personen hade sin pojk anställd juni,juli i sommar och betalar semesterersättning,lön arbetsgivaravgift m,m.[br][br]Jag får en faktura av henne på[br]bruttolön-5512,50[br]semesterersättning-661,50[br]arbetsgivaravgift-1384[br]att betala-7558 [br]Finns ingen moms på fakturan. [br]??????
1324
2
Ett företag kan inte fakturera ett annat företag saker som arbetsgivaraavgift, semesterers osv . [br][br]Utan i detta fall är det ju företag B som anställer personen och betalar lön, skatter, arbetsgivaravg osv. [br]Att denna person sedan utför ett arbete åt företag A (ditt företag) så vad du skall ha är en faktura på tjänster 7558:- + moms. (Om ny det inte är momsbefriad verksamhet) [br]Detta är samma typ av faktura som alla bolag som säljer tjänster genererar varje dag. [br][br]Allt annat skulle nog skattmyndigheten få krupp om dom hittar i bokföringen hos dig och/eller det andra företaget.  Så jag tycker nog att du skall be den andre företagaren skriva en ny faktura och kreditera denna.  [br][br]Att sedan företag B skall ta ut moms och du skall betala är för att ni skall följa reglerna. Men summan i slutändan blir ju ändå 0:- för resp bolag. [br][br]Du betalar 7558:- + 1889:- till det andra företaget. Men får tillbaks 1889:- från skm. [br]Och den andre får 7558:- + 1889:- och betalar in dom 1889:- till skm. [br][br]Hans
100
Tack då ska jag be den andra att skriva en ny faktura[br]Hur ska jag kontera då?[br][br]1930 kred 7558[br]?[br]4600?[br]?
1324
2
1930  kred 9447:-[br]2641  deb  1889:-[br][br]Ochy sedan vad gjorde han, Men ex Legoab 4600 är ju om han tillverkar saker du säljer vidare. [br]Men om han städade lagret eller pakade paket så får man hitta något som passar. 6590 kan ju passa också. Övriga externa tjänster. [br][br]6590  deb 7558:-[br][br]Hans[br][br][br]
100
Han körde skogsmaskin.[br][br][br][br][br][br][br]
100
Eftersom jag redan betalat in summan 7558 utan moms så konterar jag den verifikationen så här[br][br]1930 kred 7558[br]6590 deb  7558[br][br]och den nya som kommer från henne konterar jag så här [br][br]1930 kred 1889[br]2641 deb 1889[br][br]Sen skriver jag tydligt på båda verifikationerna vad som är[br] [br]Men hur ska hon kontera det hela? först den jag betalade in-[br]brutto 11025[br]semesterers 1323[br]arbetsg, 2768[br][br]Sen den andra som jag betalar in?
720
[quote author=SUSANNE link=topic=2773.msg11794#msg11794 date=1189079373][br]Han körde skogsmaskin.[br][br][br][br][/quote][br][br]Då är frågan, vem är kunden? Om vilka kunder brukar ni ha? Och vilka kunder har era kunder? Det kan alltså mycket väl vara så att detta är något som går under reglerna för den omvända skattskyldigheten i byggsektorn så här gäller det att se upp.[br][br][br]
1324
2
Samma sak hos henne. [br][br]Så dina pengar skall bara in som vanlig intäkt. [br]Att pojken kört skogsmaskin hos dig eller hos kunden SCA är samma sak. [br][br]3000 eller 3041 kan kanske fungera. [br]Och sedan momsen på 2611 [br][br]Sedan när hon betalar till pojken så kommer konton typ [br][br]semesterers [br]lön [br]osv in. [br][br]Hans
100
Okej nu gör vi avslut här om du Hans tycker detta ser bra ut. Jag konterar den betalda fakturan så här[br][br]1930 kred 7558[br]3041 deb  7558[br][br]Sen när nya fakturan på momsen kommer så konterar jag så här[br][br]1930 kred 1889[br]2611 deb  1889[br][br]skriver tydligt på båda fakturorna vad som gäller
1324
2
[quote author=SUSANNE link=topic=2773.msg11803#msg11803 date=1189091721][br]Okej nu gör vi avslut här om du Hans tycker detta ser bra ut. Jag konterar den betalda fakturan så här[br][br]1930 kred 7558[br]3041 deb  7558[br][br]Sen när nya fakturan på momsen kommer så konterar jag så här[br][br]1930 kred 1889[br]2611 deb  1889[br][br]skriver tydligt på båda fakturorna vad som gäller[br][/quote][br][br]Om du med "Jag konterar" menar "Jag konterar åt min kollega i hennes företag" så är det nästan rätt.[br][br]Men när hon får betalt så är väl [br]1930 debit[br]2611 och 3041 kredit. [br] [br][br]Hans
100
Jo, men jag har ett konto upplagt som är 4600-inlejda tjänster. där jag konterar då en annan egen företagare skickar en faktura på sina timmar som körare, denne betalar själv sin moms till skatteverket. Denne brukar kontera så här då han får betalt[br][br]1930 deb 20000[br]2611 kre 4000[br]3041 kred 16000[br][br]Jag konterar så här då jag betalat till honom[br][br]1930 kred 20000[br]2641 deb 4000[br]4600 deb 16000[br][br]Kan jag inte använda detta konto istället????????????????
1324
2
Jo helt klart. Då blir det lika.  Det är ju för dig ingen skillnad att detta är en företagare eller om det är föratagarens son.  :D[br][br]Hans[br]
100
tack, men visst blir det rätt i kontering som jag skrev på exemplet att jag konterar 2641-4000 och den andra 2611-4000[br][br]
1324
2
Ja dom momskontona blir bra. [br][br]Hans[br]
1324
2
Tänkte hur man skall hantera dessa fakturor och kreditfakturor så man inte behöver förklara så mycket. [br][br]Denna har du redan bokfört enligt den faktura du fått. [br][br]1930 kred  7558:-[br]Xxxx debet 7558[br][br]Kreditfaktura som du får då det saknades moms på den du redan betalt. [br][br]Xxxx kredit 7558:-[br]1700 debet  7558:-  (förskott till leverantör)[br][br][br]Nya fakturan som kommer inkl moms. [br][br]1930 kred 1889:-[br]1700 kred 7558:-[br]2641 deb 1889:-[br]4600 deb 7558:-[br][br]Hans
100
En sista gång, när hon den andra skickar mig en kreditfaktura ska hon betala tillbaka pengarna till mig? och sen gör vi om det med rätt faktura med moms.
1324
2
Nej hon betalar inte tillbaks. [br][br]Det är därför du i din bokföring "parkerar" dom som 1700 "förskott till leverantör". [br][br]Sedan får du den rätta fakturan. Betalar momsen från 1930 till henne och bokför resten av summan mot förskottet som då blir 0:- . [br][br]Hans[br] [br][br][br][br]
100
Nä, nu blev allt detta så tjorvigt.[br]Har redan sagt till henne att hon ska betala tillbaka och skicka mig en kreditfaktura.[br][br]Jag har tänkt så här om det går?[br][br]Den första felande fakturan som jag betalade till henne konterar jag så här[br]1930 kred 7558[br]4600 deb 7558[br][br]Sen skickar hon mig kreditfakturan och betalar tillbaka summan jag konterar den kreditfakturan så här[br]1930 deb 7558[br]4600 kre 7558[br][br]Sen skickar hon mig en ny faktura som momsen är med på och jag konterar så här[br][br]1930 kred 9447[br]2641 deb 1889[br]4600 deb 7558[br][br]jag använder ej kundfodringar eller leverantörskulder jag bokför då jag betalar och får betalat.
100
Vilka konton ska jag anväda till anställd? egen firma har jag[br][br]bruttolön-11025 kr[br]semesterersättning-1323 kr[br]arbetsgivaravgift-2768 kr[br][br]skriv hur jag ska kontera, jag har 1930-konto.ingen skatt är det på så liten summa
1324
2
Detta är inget jag kan så mycket av så jag hoppas att någon annan kan hjälpa till. [br][br]Men att betänka är ju några frågetecken. [br]1. Drar du ingen källskatt (A-skatt). Antar att det är en undom som inte behöver betala skatt. ?. [br]2. Detta med arbetsgivaravg och ev källskatt betalas ju vid ett senare tillfälle. Så det blir ju 2 olika verifikat. [br]3. Semesterers. Antar att du betalar den direkt i samband med lön. Detta är ju inte det vanligaste för anställda. Men om vi pratar sommarjobbet så är det ju normalt. [br][br]Hittade iallafal denna sida. http://www.ejnar.se/ray/lonbok.htm[br]Vet inte om det förklarar något.[br][br]Hans
1073
139
Här är ett exempel på kontering av lön till anställd tjänsteman:[br][br]Vid löneutbetalningen:[br]Debet 7210 Löner till tjänstemän  11 025 kr[br]Debet 7285 Semesterlöner till tjänstemän  1 323 kr[br]Debet 7510 Lagstadgade sociala avgifter  2 768 kr[br]Kredit 2941 Upplupna lagstadgade sociala avgifter  2 768 kr[br]Kredit 1930 Bankkonto  12 348 kr[br][br]Vid betalning till skattekontot enligt skattedeklaration (nästa månad):[br]Debet 2941 Upplupna lagstadgade sociala avgifter  2 768 kr[br]Kredit 1930 Bankkonto  2 768 kr[br][br]Stig Forsberg[br][b][url=http://www.enskildfirma.nu]www.enskildfirma.nu[/url][/b][br][br][br][br]
100
Tack har nu studerat ditt exempel så har fått en bättre bild av kontering-löner.[br][br]Men om det är skatt med i bilden vilka konton? och hur kontera?[br]Ta egna siffror inte mina ex-siffror.[br]Ge gärna ex på ej tjänsteman utan ta nu en vanlig anställd.[br][br]1930[br]?[br]?[br]?[br]?[br][br]betalning till skattekontot näst månad[br][br]1930[br]?[br]?[br]
1073
139
Ok, här är ett exempel på kontering av lön med skatteavdrag till "vanlig" anställd:[br][br]Vid löneutbetalningen:[br]Debet 7010 Löner till kollektivanställda  10 000 kr[br]Kredit 2710 Personalskatt  3 500 kr[br]Debet 7510 Lagstadgade sociala avgifter  3 242 kr[br]Kredit 2941 Upplupna lagstadgade sociala avgifter  3 242 kr[br]Kredit 1930 Bankkonto  6 500 kr[br][br]Vid betalning till skattekontot enligt skattedeklaration (nästa månad):[br]Debet 2941 Upplupna lagstadgade sociala avgifter  3 242 kr[br]Debet 2710 Personalskatt 3 500 kr[br]Kredit 1930 Bankkonto  6 742 kr[br][br]Stig Forsberg[br][b][url=http://www.enskildfirma.nu]www.enskildfirma.nu[/url][/b][br][br]
100
Hm, Varför är det inte två konton på personalskatt vid löneutbetalningen, som det är på lagstadgade sociala avgifter 7510 och 2941 ?
1324
2
Det är ju så att konton som börjar med 2 är skuldkonton som bara användes för att parkera skulden tills den är betald.  Och detta finns ju för båda skatterna. [br][br]Så då får man se skillnaden mellan sociala avgifter och personalskatt. [br][br]För dom sociala avgifterna är 7510 kostnadskontot för det betalar ju företaget och dyker upp i bokslut osv. . [br]Men för personalskatten har ju inte företaget någon utgift. Utan där har ju summan bokförts som en del av 7010  (lönen) och det är denna lön som är företagets kostnad. [br][br]Hans[br][br]
100
Ja, men nu förstår jag bättre.[br][br][br][br]Har även en undran om man ska kontera semesterersättning nånstans,vilka konton, hur räknar man ut semesterersättning?
589
1
Jag vill inte vara elak, Susanne, men jag tror att det vore bra om du läste någon bokföringskurs, eller åtminstone någon lärobok i ämnet.
100
Jasså! [br]Då är det väl lika bra att lägga ner såna här forum då
589
1
Nej, det tycker jag inte. Men om man behöver fråga om det mesta som har med bokföring att göra så tycker jag att man behöver lära sig mer om bokföring. Så konstigt är väl inte det?
1616
4
Susanne! Jorgen har rätt i sin rekommendation. Du ställer väldigt många frågor (Totalt 71 inlägg och samtliga i Bokföring, Skatter och Företagsformer) som kan till synes vara för att lära dig mer om bokföring. Forumet företagande.se är en portal där vi kan hjälpa varandra så långt som vi som medlemmar orkar med och att svara. Men i långa loppet kan vissa frågeställningar gå till den grad att man faktiskt bör rekommendera som i detta fall Jorgen gjort inte bara för forumets bästa utan även för ditt egna bästa att få all kunskap samlad på ett så konkret och lärande sätt som möjligt istället för lösryckta fragment som kan bli felaktiga i olika sammanhang. [br][br]Med detta vill jag säga att ditt uttal:[br][quote]Jasså! [br]Då är det väl lika bra att lägga ner såna här forum då [/quote][br]Är onödigt obefogat. Jorgen gör ett bra jobb här på forumet och är ett stort stöd i många sammanhang. Hans rekommendation är befogad och har inget med forumets roll att göra. Forumet är ett stöd i företagande samt att kunna utbyta kontakter och erfarenheter men ska inte förknippas med en läroanstalt. Det finns skolor och litteratur som ska ta hand om den biten och jag tror säkert att Jorgen av nån kan rekommendera en bra sådan.[br][br]Med vänliga hälsningar[br][br]Magnus Olsson[br]Moderator Företagande.se
Må väl!
589
1
Jag har tyvärr dålig koll på kurser i bokföring, då det var ett tag sedan jag själv var i behov av sådana.[br][br]Men här kommer ett per rekommendationer på böcker.[br][br]Redovisa Rätt. [br]Utkommer varje år, men det är inte nödvändigt att köpa den så ofta. Här finns dels beskrivningar över de flesta händelser och i slutet av varje bekrivning beskrivs konkret hur händelsen bör bokföras. Inget index finns, då hela boken är upplagd i bokstavsordning (Avskrivningar under A, Lön under L osv). Tycker att denna täcker upp mycket, framförallt om man redan har lite koll på bokföringens principer. [br][br]Denna finns att köpa lite varstans ([url=http://www.google.se/search?sourceid=navclient&hl=sv&ie=UTF-8&rlz=1T4HPEA_sv___SE203&q=redovisa+r%c3%a4tt]sökning via Google ger de här länkarna[/url]), både online och hos "vanliga" bokhandlare.[br][br][url=http://www.farforlag.se/produktkort.asp?ProduktID=983]Redovisning - en genomgång av resultat- och balansräkningarna[/url][br]Denna beskriver inte bokföring, men väl vad balans- och resultatposter innehåller, vilket ökar förståelsen av hur man bokför, samtidigt som läsare blir bättre på att tolka resultat- och balansräkningar (och förhoppningsvis årsredovisningar).
1616
4
Om jag inte minns fel har även unicell en bokföringskurs som är gratis. [br]http://www.unicell.se/[br]Och om jag inte helt missminner mig är de medlemmar på detta forum.[br][br]Men det finns äkert en hel del andra. Min mor gick för över 20 år sedan en utmärkt bokföringskurs på Gotland vill minnas att det var dessa:[br]http://www.ekonomiutbildning.com/[br][br]Med vänliga hälsningar[br][br]Magnus Olsson[br][b]Uddatorp AB[/b]
Må väl!

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.