Försäljning av inventarier inför avveckling

4
Hej.

Jag ska avveckla min enskilda firma, och som första steg ska jag sälja alla inventarier.

När jag läser i olika forum på nätet hittar jag en beskrivning som känns konstig i mitt fall. Kan någon hjälpa mig med detta?:

För ett antal år sedan köpte jag dator och monitor för totalt 17914 kr. Dessa har delvis skrivits av under åren och har nu ett värde av 2984 kr.

Alltså i bokförinsprogrammet, BLA Start, har konto [color=#880000]1220 (maskiner och inventarier)[/color] just nu ett värde av 2984 kr. Konto [color=#880000]1229 (årets avskrivningar på maskiner och inventarier)[/color] har värdet 0 kr.

Jag tänker sälja dessa inventarier för 2000 kr inklusive moms. Det blir alltså en liten förlust. Enligt beskrivningar på diverse forum borde jag göra så här:

K [color=#880000]1220[/color] 17914 kr (maskiner och inventarier)
D [color=#880000]1229[/color] 14930 kr (årets avskrivn.)
D [color=#880000]1930[/color] 2000 kr (bank)
K [color=#880000]2611[/color] 400 kr (utg. moms)
D [color=#880000]7973[/color] 1384 kr (förlust)

Kan det stämma? Är inte tanken att t.ex. summan på kontot för maskiner och inventarier ska bli 0 när alla inventarier är sålda? Är det mitt bokföringsprogram som gör konstiga transaktioner vid varje årsbokslut och att summan på konto [color=#880000]1220[/color] fortfarande borde vara 17914 kr nu innan jag säljer av?

Bäst att fråga innan jag gör bort mig ännu mer.
1472
246
Som med mycket annat inom bokföring så kan man göra på lite olika sätt, och ändå blir slutresultatet samma. Du har dragit av avskrivningarna från konto 1220, och då har du bara den summan att ta hänsyn till. Dvs du bokar bort det som finns kvar, lägger summan du fick på företagskontot, och mellanskillnaden delar du då upp på moms och 'förlust vid avyttring av maskiner'. Sen är du klar. Det kanske riktigare sättet att bokföra avskrivningar är att alltid låta summan på 1220 vara orörd och istället lägga avskrivningarna som en kreditpost på 1229. Då vet man vad man hade för ingående värde den dagen man vill sälja. Men det går ju inte att bara boka bort summan som står på 1220, utan man måste då också 'fylla upp' konto 1229 till 0. Annars skulle ju avskrivningarna på 1229 stå kvar som en vilsen post i balansräkningen. ( och förlusten vid försäljningen bli helt felaktig).
4
Tusen tack! Då blev det genast begripligt.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.