Enskild Firma ingående balans 2014

2
Hej,

Jag har en EF firma som jag gjorde 17182,14 kr i förlust på för 2013. Jag valde att kvitta förlusten på deklarationen.

När jag för över balansen till 2014 får jag följande konton och belopp:

1460 Lager - D 23899,06 kr
2010 Eget Kapital - K 11752,41 kr
2098 Vinst eller förlust föregående år - D 17182,14 kr
2330 Checkräkningskredit - K 29328,79

Ska konto 2098 verkligen följa med in i detta år? Hur gör jag med detta konto nu 2014?
1009
206
Hej, Jag antar att du har en nystartad verksamhet och följer reglerna om kvittning de första fem åren. Konto 2098 ska rulla på precis som det står i bokföringen. Kvittningen påverkar endast deklarationen. I NE-bilagan ska man kunna följa det återstående underskottet som finns kvar. Valde du att utnyttja hela så finns inget inrullat underskott när du gör nästa års deklaration.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling
1472
246
Men det finns väl ingen anledning att blanda in 2098 i en Enskild Firma? Där nollar man ju normalt ner alla 20-konton till 2010, eget kapital.
1009
206
Precis. Du skulle kunna använda 2019 istället. Som du skriver verkar 2098 användas för årets resultat. Kanske du har ett program som automatiskt flyttar 2099 till 2098 när man startar nytt år? I enskild firma används oftast 2019 istället. Och det funkar så att man rullar över alla 20-konton som ingående balans och som Ingvar var inne på bokar man vanligen alla 20-konton mot 2010 i början på året. Kvittningen i deklarationen påverkar inte bokföringen som sagt tidigare.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling
2
Tack för alla hjälpsamma svar. Om jag då ska flytta över allt till 2010, hur bokför jag det?
1009
206
Det funkar så att man bokar bort ingående balansen i början av året. Alla 20xx-konton utom 2010 nollställs. I ditt fall skrev du att du hade en debetpost på konto 2098. Då bokar du helt enkelt det beloppet i kredit på konto 2098 (blir noll kvar om du inte hunnit boka upp nått nytt under året) och motkonto är 2010 som då bokas debet. Används fler 20-konton görs samma sak på alla konton. Allt förs till 2010.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling
1073
139
Jag föredrar att omföringen från 20-konton till 2010 utförs som en årsavslutverifikation i slutet av gällande år, inte i början av nästa år.
1472
246
Ja, jag lägger den också som sista verifikation, så man går in på det nya året med nollade konton i balansen. Annars blir det förvirrande eftersom man kommer att ha en massa summor som ingående balans ändå att ta hänsyn till.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.